内控审计岗主管
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更新:2023-03-17
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任职资格 (1)硕士研究生(含)以上学历(财务、审计等专业),年龄不超过35周岁; (2)具有三年以上内控、审计相关工作经验,具有较强的风险合规意识和风险识别能力,具有国际知名企业、国有企业、金融机构工作经验且考核优异者优先; (3)具有较强的学习能力、工作责任心和抗压能力,善于沟通,能够适应出差工作; (4)持CPA、CIA、ACCA、FRM等专业资格证书者优先。 岗位职责 (1)负责完善内控、审计工作体系,实施内部审计、专项审计工作; (2)负责监督审计发现问题的整改落实,健全长效机制,推动内控的持续完善; (3)定期分析公司内控环境,负责公司内控、审计工作相关制度及工作流程的建立与完善; (4)根据工作安排,对接外部审计项目,配合外部审计机构开展具体工作; (5)根据部门整体工作需要,参与、协助部门其他具体工作。

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